Akty prawne
Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIII/150/08Drukuj informacjęAkt prawny: XXIII/150/08Szczegóły informacji
XXIII/150/08
Rodzaj: Nieokreślony
Status: Obowiązujący
Sesja: XXIII/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r.
Kadencja: III kadencja
Data wejścia w życie: 01-01-2009
Data podjęcia/podpisania: 2008-12-19
Data rozpoczęcia obowiązywania: 2009-01-01
Tytuł aktu:
w sprawie budżetu powiatu Nidzica na rok 2009.
Na podstawie:
Treść:
§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 44.983.080,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości – 31.336.612,26 zł, dochody majątkowe w wysokości – 13.646.468,00 zł.
§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 50.914.379,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości – 32.593.768,36 zł, wydatki majątkowe w wysokości – 18.320.611,00 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 17.695.861,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.931.299,10 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie – 5.931.299,10 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 7.380.672,10 zł, rozchody w wysokości 1.449.373,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 350.000,00 zł,
2) celową w wysokości – 33.985,00 zł, z przeznaczeniem na:
a) zarządzanie kryzysowe – 20.000,00 zł,
b) nagrody Starosty dla nauczycieli – 13.985,00 zł.
§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r., zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 6. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 650.300,00 zł; wydatki – 650.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 317.400,00 zł; wydatki – 317.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:
1) samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę – 30.000,00 zł,
2) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo‑wychowawczych w wysokości – 2.358.826 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
3) dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.312.438,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody – 80.000,00 zł,
2) wydatki – 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1) przychody – 260.000,00 zł,
2) wydatki – 396.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3.000.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 5.931.299,10 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek kredytów – w kwocie 1.449.373,00 zł.
§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2010 roku,
2) dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu:
a) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku,
b) przeniesień wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy.
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13 i nr 13a.
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.